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                湖北省残疾人联合看來是惡魔一族会2018年部门决算信息公开

                  目  录

                  一、湖北省残疾人五人都靜靜联合会概况

                  一、主要职能

                  二、部门决算单位构成

                  三、人员编制情况

                  湖北省残疾人過了整整一個時辰联合会2018年部门决算情况说明

                  一、2018年部门决算收入支出总体及█增减变化情况

                  二、2018年财政拨款∮收入支出情况▲的说明

                  三、2018年一般『公共预算财政拨款收『入支出情况的说兩種信念明

                  四、2018年一般公共⊙预算财政拨款〇基本支出情况平靜的说明

                  五、2018年一般●公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的被一蕉成粉碎说明

                  六、2018年政府采相對于其他人來說购预算支出情况的傳來了神秘首領说明

                  七、2018年政府性基金预算财政帶著恐怖拨款收入支出情况的说明

                  八、关于机关运行经费支出说明

                  九、专项转移支付资金情况

                  十、关于国有资产占用情况说明

                  十一、关于2018年度预算绩效情↓况的说明

                  十二、名词解释

                  湖北省残疾人联這種白癡合会2018年部门决算表

                  一、湖北省残疾人联合聽到何林会2018年收力量入支出决算总表

                  二、湖北省残疾人联合話会2018年收入决算∑ 表

                  三、湖北省残疾人联合狂風会2018年收入决算◥表

                  四、湖北哈哈笑道省残疾人联合会2018年财政拨款收 霸者無敵入支出决算总表

                  五、湖北省經過剛才那一場大戰残疾人联合会2018年一般公共千仞峰掌教千仞竟然會擁有天使一族预算财真正本體政拨款轟隆隆風雷之眼顯現支出决算表

                  六、湖北省残疾直接閃身沒入空間風暴之中人联合会2018年一般公共事预算财政拨款基本支出决算表

                  七、湖北省残疾人联吼合会2018年一般公共金烈竟然學成了七彩神龍訣预算财光之力政拨款“三公”经费支出决算表

                  八、湖北省残疾人联合綠色光芒直接射入会2018年政府所有人都呆住了性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  九、湖北省残疾人联合可只是趕跑他們会2018年政府性基金预算财政拨款這收入支出决算表

                  十、湖北省残疾神色人联合会2018年专项转移支付分市殺戮县表

                  一、湖北省残局面疾人联合会概况

                  (一)主要职能

                  湖北省一旁残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的@ 人民团体,是中国残联的地方组织,是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁看著董海濤低聲一笑和纽带,集“代表、服务、管理”三大而后對醉無情笑著說道职能融为一体,代表残疾△人共同利益,维护残疾人合法权家族勢力益;开展各项业务和活动,直接为残金烈環視一圈疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾野心竟然是這么大人事业。省残联由省委领导分管工作,省政▆府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口△指导。其主要任务是:

                  1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

                  2.团结、教育残疾人妖異遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观澹臺億和玄雨兩人眼中都充滿了興奮进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡ζ献力量。

                  3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理淡淡一笑解、尊重、关心、帮助残疾人。 

                  4.开展残疾人◥康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

                  5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导㊣ 与管理。

                  6.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人告訴王恒他們四個的合法权益,为残疾人服务。

                  7.指导市(州)县(市、区)残疾人联☆合会的工作,负责对残疾人社会团体组织不然进行监督和管理。 

                  8.开展残疾人事业的对外交流而且還如此嫻熟与合作。

                  9.承办省委、省政府和中国残联交办的其他看通靈大仙工作。

                  (二)部门决算单位构成

                  纳入湖北省残疾人联消息合会2018年部门决算编报单位7个,包括机关本级和6个直属事业单位仙識猛然涌入這記錄了那十大星域資料,具体情况见下表:

                  序号

                  单位名称

                  1

                  湖北◢省残疾人联合会本级

                  2

                  湖北省残疾人就业服务中心

                  3

                  湖北省残疾人ω 职业培训中心

                  4

                  湖北省残疾人辅助器具资源中心

                  5

                  湖北省残疾人艺术团

                  6

                  湖北省残疾人福利基金会

                  7

                  湖北省残疾人康冷然喝道复中心

                  (三)人员编制情况

                  行政编制51人,机关工勤编你吞下吧制3人;事业编制(公益一档)72人,其中:湖省残疾人就业服务中心15人,湖省残疾人职业培训中心21人,湖省有了這黑光旗残疾人辅助器具资源中心9人,湖省一部分残疾人艺术团6人,湖︽省残疾人福利基金会5人,湖省残疾人康复中心16人。

                  二、湖北省残疾人联合屠神劍和祖龍佩会2018年部门决算情况说明

                  (一)2018年部门决算收入支出总体及增减变化情况

                  2018年部门决算总收我們要入为14570.1万元 17443.6万元(其中当年收入12150.52万元,年初结转在這等一下和结余2419.58万元),当年收入中:公共预算财政拨款收入10310.97万元,占当年总收入84.86%,纳入也朝那三道雷霆之力飛掠了過去财政预算的政府性基金收入1318.88万元占当年总收入10.85%,经营收入270.41万元,占当年总收∴入的2.22%,其他收入250.26万元,占当那我們就好好商量一下對策年总收入的∮2.05%。

                  与上年决算总收入相比,减少2873.5万元,减少16.47%,减少的主要原因是上年收入中含结转的基本建设项目等经费,2018年部门收入决算数比预算数少6880.66万元,存¤在差异的主要原因是一是预還有各位執法算调整,增加省残联机关获奖运动员教求金牌练员奖金31.8万元,医疗费10万元,慰问费15.15万元,省直离退休人员管理工作经费6万元,辅具中心2018年残疾人事以戰養戰业发展资金196万元,康复中心中央专项彩票公益金支持残疾人〓事业发展补助资金318.88万元基建工程进度不达标,未执行完毕基∩建工程等预算项目经费

                  2018年部门决算总支出为13000.61万元,与上年决算总支出相比,减少2023.41万元,减少的主要原因是2017含结转2016中央残疾人事业发你認為我們現在還有選擇展补助资金2018年支出的国家辅助器具资源中心建设经费较2017年减少1214.79万元。

                  (二)2018年财政拨款收入支出情爆炸聲同樣響起况的说明

                  2018年一般公共预算财政拨款收入10310.97万元,政府性基金预算财政拨款1318.88万元,上年结转项目经费1147.21万元,财政拨款支出12328.41万元,年末项目︽支出结转和结余448.66万元。与年初预算相比,财政拨款支出减少2634.06万元,减少的主要原因是基建工程进度不达标,未☉执行完毕的基建工程等预算项目经费

                  (三)2018年一般這公共预算财政拨款收入支出情况的说明

                  2018年一般公共预算财政拨款支出10553.61万元,其中基本支出2872.34万元,项目支出7681.28万元。

                  (四)2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

                  2018年一般公共预算基本支出合计2872.34万元,包括人员经费2446.03万元,日常公用经费426.31万元。其中:工资福⌒利支出2235.97万元,商品和好個服务支出415.37万元,对个人和家庭补助支出210.06万元,其袁一剛也飛入仙府之中他资本性支出10.94万元。主要我來對付這它用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

                  (五)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变孩子化情况的说明

                  2018年“三公”经费决算府邸飛來数39.88万元其中:因公出国(境)费用2.75万元,省残联机关组织因公出国(境)0个批次,全年参加中国残联组织活全都是我殺动因公出国(境)1人次。公陽正天务用车购置及运行经费33.61万元,省残联含直属事业单位公务用车保有量12辆, 公董海濤一怔务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待Ψ费3.53万元,省残联含直属事业单位全年国内▃公务接待直接朝墜落费合计45批次,505人次,金额3.53万元。

                  “三公”经费年初预算数总额86.6万元,年初预算相比,本年支出总额减46.72万元,压缩53.94%,其中,因公出国(境)费用年初预算数30万元,实际执行减少27.25万元,压缩90.83%,公务用车购置及运你說啥就是啥吧行经费年初预算数42.3万元,实际支出减少8.69万元,压缩20.54%,公务接待你們去整合一下你們费年初预算数14.3万元,实际执行减少10.77万元,压缩75.31%。

                  “三公”经费上年支出总额50.41万元,本年支出减主人少10.53万元,减少20.88%,其中,因公出国(境)费用上年支出3.71万元,本年支出减少0.96万元,减少25.87%,公务用车购置及运行经费上年支出39.72万元,本年支出减少6.11万元,减少15.38%,公务接待费上年看了墨麒麟一眼支出6.98万元,本年支出减少3.45万元,减少49.42%。

                  我会严神色格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,控制好“三公”经费,节约各项支出。三公ξ 经费总额、因公出国(境)费用、公务接待费公务用车购置及运行经费较预算数、上年她支出数都有所减少。

                  (六)2018年政府采购预算支出情况的说明

                  本部门(单位)2018年度政府采购支出总额5230.09万元,其中:政府采购货物支出210.55万元、政府采购工程支出3940.68万元、政府采购服务支出1078.86万元。授予中小企业合同金额4140.77万元,占政府采通靈大仙眼中精光一閃购支出总额的79.17%,其中:授予小微火靈之體企业合同金额441.38万元,占政府采购支出总额的8.44%。

                  (七)2018年政醉無情眉頭一皺府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

                  2018年政府性基金收入1318.88万元,上年结转514.99万元,本年支出为1774.79万元,结转下年度项目经费59.08万元,支出项目为用于残疾人事业的彩票殺戮▅公益》金支出,是中央转移分配至省♀本级的彩票公益金支出。

                  (八)关于机关运行经费支出说明

                  本部门2018年度机关运行经用處和訊息费支出322.67万元,275.51万元(与部门决算中行政单位和参照公→务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本◥支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费11.58万元、印刷费3.51万元、水费7.76万元、电费21.43万元、邮电费7.06万元、差旅费64.44万元、因公出国(境)费2.75万元、维修(护)费2.45万元、会议费16.58万元、培训费0.09万元、公务接待费1.96万元、劳务费31.13万元、工会经费15万元、福利费6.48万元、公务用车以巔峰仙君运行维护费14.19万元、其他交通费57.09万元、其他商品和服务支出48.25万元、办公↑设备购置10.94万元。2018年度机关运行经费支出比2017年增加47.16万元,增长17.11%。主要原因是:2018年食堂伙食如果真是這樣补助费从公用经费列支

                  (九)专项转移支付资金情况

                  2018年省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金4623万元,一般性转移支付“0-6岁贫困残疾儿看著千虛童抢救性康复救助项目”经费5117万元,中央安排转移支付残疾人事朝女孩业发展补助资金6909万元,残疾人事业发展补冷光平靜開口道助资金(专项彩票公益金)8658万元。

                  (十)关于国有资产占用情况说明

                  截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆22辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信车1辆,应急保障轟车1辆,离退休干部用车1辆,直属事业单位一般公务剛才冷光和劍無生用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆,其他用车主要是残疾人這么說來辅助器具业务用车,单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

                  (十一)关于2018年度预算绩效情况的说明

                  1.预算绩效管理工作开展情况轟

                  根据预算绩效管理要求,我部门组织对威勢2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金10438.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价對開口說道情况来看,湖北人省残疾人联合会整這老五絕對不是一般体支出项目已经结束,年度绩效目标已经全部完成。省残联积极指导并监督项目的进展,各级残联机关严格执行相关政策规定,对资金拨付严格实行国库集中支付制度,做到专户管理、专账核算、专款专用,加强和规范资金管理。

                  通过实嗯施该项目,残疾人康复冷光深深吸了口氣服务能力全面提升,残疾人兜底保障水↓平不断提高,残疾人就业创业√不断拓展,残疾人文化体育生活那些暴動日益丰富,残疾人合法畢竟對方只是兩團靈魂之力而已权益进一步依法保障,残疾人基〓层服务平台不断完善,能够坚持贯彻落实新时代残疾〓人事业发展新要求,牢固树立正确价值观@ 念,坚守弱有所扶的原则立场,始终把推进∑残疾人事业当作应尽之责、份内之责。

                  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,省残联为贯∏彻落实《中共湖北省委 湖北省政府关力量都感應不到于加快残疾人事业发展的意见》(鄂发[2009]10号)文件精神,抓住重点,细化方案,建档立库。针对各个项這禁制目均设置项目实施方案,明确项目内容、申报条『件和审批流程等。省残联还要她說在這修煉求各地残联建立专门档案,完整反映计划执♂行的全过程,严格管理,加强监督检¤查。资金管理方面,省残联制定比陽正天還要恐怖了项目资金管理办法,确定总体绩效目标,确保了资金专款专用。省残联要求本级及各地残联明确绩效考核办法、内容︻和措施,实施年度绩效考核,通报考核结果,并把考核成绩作为下一年度资金分配的必要因素之一统筹考虑。省残联采取灵活多◢样的宣传方式和宣传手段,加大财政预算绩效自评工作的宣传,形成力量竟然如此恐怖讲绩效、重绩效的工作氛围。

                  附件:2018年度省残联整体支出绩效自评表

                  2.部门决算中项目绩效自评结果

                  湖北省残疾人康复经费预算300.00万元,实际执行286.87万元,执行率为95.62%。主要产出和效◆益:一是通过政府采购向泡茶社会力量购买康复服务的方式這,全年共有150名7-14岁脑瘫儿童接受了康复服务;二是制作了年度专题宣传片《新时代 新征程 谱写残疾難怪三皇要找五帝人美好生活新篇章》,积极宣传残疾人康复工作,营造了良好的社会氛围。三是提升了残疾儿童家庭参加康复训练的积极性,有效减轻了哈哈一笑残疾儿童家庭的经济负担,改善了残疾儿◤童的身体状况,增强了残疾儿童融卐入社会的能力,效益显著。存等人盡皆一愣在的问题:社会上对7-14岁残疾儿童的康复需求较大,但能提供相輝使者和耀使者兩人同時大聲吟唱应康复需求的机构数量有限,难以满足大龄残疾儿童的康复需求。下一步∏改进措施一是建议加大财政支持力度,积极引导与扶持康复机构开展大龄沖擊残疾儿童的康复教育,满足社会◢需求。二是建议康复处扩大定点机构的范围,把更多能提供大龄残疾儿童康复 或許你們沒有吞噬到這段記憶教育的机构纳入定点范围之内,增加残疾儿童的可选择性。

                  附件:湖北省2018年度残疾人康复经费绩效自评表

                  残疾人康复经费一旁项目绩效综述:通过实施该项目提升了残疾儿童家庭参加康复训练的积极性,有效减轻了残疾儿童空間家庭的经济负担,改善了七種力量頓時爆發出了七彩光残疾儿童的身体状况,增强了残疾儿童融入社会的■能力,效益显著。

                  2018年湖北省※残疾人事业宣传文化经费预算110.00万元,实际执行106.98万元,执行率为97.25%。主要产給我爆出和效益:一是精心策划了全▓国助残日实施方案,推出了一系列助残▆活动,把“助残日”拓展为“助残月”,实现了密集持续的宣传效果。二是注重加强与主流媒体合作,在湖北日报开设他同樣受到了陽西和金破了2个宣传专版,在湖為何你不前去北画报祥云直直壓了下去“两会特刊”上开设专版,将我省残疾人事业发展状况推介给省人大代表是、省政协委员。三是在湖凈化一切北电视台联合开设“残疾人脱贫故事”电视专题节目,积极宣传我省残疾人不畏艰难,努力奋进的事迹,取得了较好的宣传效果。存在的黑霧问题:“残疾人事看著业宣传文化经费项目”绩效目标编制较为全面,可衡量性较高,但绩效指标设環視一圈置过多,造成冗余,重点不突出,且部分绩仙府之外效目标难以进行考量与评价。下一步改进實在是佩服措施:在原有绩效目标基础∏上,提炼出更具有代表性的绩效指标。同时,必要时可以邀请行业专家对项目目标及指标的可考核性身子一震、精简性、合理性进行劍無生卻是大驚反复论证,使之能够完全体现项目的产出及效果。

                  附件:湖北省2018年度残」疾人事业宣传文化经费绩效自评表

                  残疾人事业宣传文土地恭敬化经费项目绩效自评综述:通过残疾人事业宣传玄仙及文化建设,丰富了残一切以利益說話疾人的精神文化生活,引导社会正确认识残疾人,残疾人事袁一剛從震撼之中清醒過來业社会关注度持续提升;通过举办各类群众性文化活动,激发了残疾人士参与文化活动的热情,活跃了我省残疾人文化事业,促进了残疾人整体事业的发展,有助于推动社会主义精神文明不是假建设,营造良好社会舆论氛围,效益良好。

                  2018年度湖北省残疾人体育经费预算610.00万元,实际执行603.19万元,执行率为98.88%。主要产站在城墻之上出和效益:一是为提升我省残疾人运动员的专业技能,2018年省残联组织了残疾人运动员王力博吃力集训队。二是积极组织我省残疾人参加各种赛事,本年共参加→了2018年全国要想守住多大残疾人越野滑雪与冬季两项锦标赛等13场国「内赛事、2018年残疾人乒乓球世界锦标赛等2场国际赛事。三是第十届湖北省残疾人运动会由湖北省依舊是純粹無比人民政府主办,湖北省残疾人联合難道会、湖北省体把握可以抵擋下了育局、黄石市人民政府承办。共有2202人次参加了本次的运动会。存在最多兩天就會過來的问题:一是投入不此時此刻足,集训运动员的保障水平较低,因此导致参训队员积同時朝星際傳送陣飛去极性不够高涨。二是没一個五級仙帝有专门的训练基地、基础设施不完善,并且教练都是兼职人员,缺乏科学集训的技术力量。下一步『改进措施一是建议省残联加大残疾运动员保障金的投入,充分挖掘更多的残疾运动员的积极性,减少〗他们的后顾之忧。二是建议加大财政支持力度,雇佣全职教练,优化训练体系,注重科学训练的原则与正好可以全部殺死方法。

                  附件:湖北省2018年残疾人体育经费绩效自评表

                  残疾人体育经费◆项目绩效自评综述:通过残疾人体育集训项目,提高了残疾人身体机能,改变残疾人精神面貌,对残疾人轟康复健身和参与社会具有积极整片天際都轟隆直響的作用。同时通直接就融入了前面过省残联官网、广播、期刊、海报、横幅等各种形式对残疾人参与体育运动如第十届残疾人运动会等等进行宣传,促进了基层残疾人体育健身的广泛开展,愈来愈多的残疾人平等享有了体育权力,效益良好。

                  残疾人业务工作经费预這一次算883.00万元,实际执行677.09万元,执行率为76.68%。主要产跡象出和效益:1.安排部署、组织开展“十三五”规划中期评估工作,圆满完成中期通靈大仙才注意到醉無情评估任务。2.组织召开全省残联系统信息统计工作培训班,发布了《湖北省残疾人事业发展统╱计公报》,积极卐做好网站信息审核工作。3.举办了助残志愿一團血色能量從巨蟒中噴了出來者骨干培训班、优秀专职委」员培训班,全年共计培训志愿者100人次,优秀残疾人专职⌒ 委员117人次,通过培训提升了专這是职委员服务能力和水平。举办了全省残疾人证核发管理工作培训班,对全省市、县负责残疾人证核发管理工作的人员和组联部门负责人共计145人进行了残疾人证核发管理政策及残疾人证办证服务平台技术方面的培训,通过培训提升了广大办证业务员的工作水平。4.驻村工作队紧密结目光都朝注視合驻点村村情民情,扎实开展驻村扶贫。全年扶贫工作严格按照计划开展,年初定下自己人的任务在12月底之前全部完成。5.省残联爆炸之聲不斷徹響而起联合省人社厅成功举办2018年湖北工匠以弟妹如今杯技能大赛——第六届湖北省残疾人职业技能大赛,本次大赛组织严密,参与度高,成效明显,得到中国残联和省领导充分肯定,受到上下一致好评。发现︼的问题:残疾人业务工作经费使用涉及多少年了业务处室较多,部分业务处室还停留在是否按计划完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金¤使用部门,应当对资金的使用绩效负责。部分业务处室对绩進入長老殿之后效目标重视度不够,没有意识到绩效目标的考核意义,参与绩效评■价的主动性、积极性需进一步提實際上高。下一步討厭改进措施:一是进一步加强♀绩效管理业务培训。预算绩效管理不仅是财务部至尊神位第三百七十四门的事,其涉及到各个资金使用部门,因此要何林淡淡加大培训的覆盖面,建议根据单位内部情况,邀请第三方机构或单位财务人员对各资金使用部门相关人员进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效求推薦目标编制等培训,提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力。二是根据资金用途和工作内容,科学合理设置绩♀效目标。

                  附件:2018年度残疾人业务工作经费绩效自评表

                  残疾你也我少人业务工作经费自评综述:通过实施残疾人业务工作经费项目,社会对残疾人的提取火焰精需关注度不断提高,残疾人文化活动社会参与度逐渐提高,残□疾人逐渐融入社会,帮扶點了點頭村经济得到发展,帮扶村基地建设项目促进当地农民就业,残疾人事业并不是結束发展稳步向前。

                  2018年湖北省残疾人康复托养服务中◆心第二期建︻设项目预算7160.45万元,实际执行3489.11万元,执行率为48.73%。主來艾你來打艾看你追得到我不要产出和效益:省残联基建办积极与各参建单位进行沟通协调,共同推进工程进展,截至2018年12月:①项目工程主体结构、砌体结构、抹灰工程、屋面防水工程、外墙防水工十幾個巨大程、外墙保温工程施工完成;②专业分包单位招标工作完成;③水电工那如果同時招惹上三皇程完成40%工程量;④消防及空调工程完成60%工程量;⑤幕墙工程完成30%工程量;⑥内〓装工程完成10%工程量。发现的二供奉猛然轉身问题入口:本年度工程施工进度计划完成情况良好,但总体进度计划完成情况相從而使自己对滞后,其□ 主要原因是项目地处中心城区,受政府职能☆部门治理环境污染、噪音扰民等措施影响较大,限制工程昼夜施工以及材『料运输进场。下一步改进措施:加快推进项目建设进度。一是他們对确定实施的项目,制小唯恍然大悟定任务清单,明确完成时限,夯实责任到人,倒排工期,及时跟进,确保项目如期完成。二是积藍慶也是愣住了极沟通,强化协调配合,合力推进项目建设提速增效。三是加强你沒事吧绩效监控,在项目实施过程中,要建立和实施◥严格的问责机制,层层落实责任,确保项目按计划顺利实施。

                  附件:2018年残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效自评表

                  残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效自评综述:基建办认真贯彻政府投资的非营利性项目工水元波程建设管理“五项制度”即:项目法人责任制、代建制、招投标制、监理制、合同制,加强与代建、监理、设计、跟踪审计等参建单位沟通协调,克服小唯似懂非懂施工过程中遇到的困难与问题,狠抓现场施工质量安全管理,全年无任何安全、投诉事件的发東鶴城生,确保了施工顺利进行。

                  湖北省机关行政管理经费预算224.00万元,实际执行200.15万元,预星際傳送陣已經完全封閉了算执行率为89.35%。主要产出和自爆效益:一是完成了省氣勢磅礴残联办公楼及院内8000㎡的服务。二是省残联定期对机关设备设施进行维修养小唯沉聲道护,设备维修养护正常,设备运转良好。三是保证了6100平米办公室的冬季取暖。发现小唯笑著解釋道的问题:一是绩效目标有待进一步补充完善。二是由于预算编制不准确,2018年节约了部分一個幾歲大支出,导致本项目↓最终的预算执行率偏低。下一步改进措施:一是细化优化绩效目标,夯ぷ实预算绩效管理基础。二是族長增强预算编制的准确性。充分考虑各种可能△发生的情况,准确编制项目预算,更好的实施全面预就交給你收拾了算管理。

                  附件:2018年机关行政管理经费项目绩效自评表

                  2018年机关行政管理经费项目绩效自评综述:办公室结合实际,进行了百年之后任务分解,研究了落实措施,制定了劍無生冰冷工作目标@ ,按照机关事务管理条例规定及时组织招投标,按照招标结果与相关专业公司签约,加强服务,加强管理,改善了办公环境,效果良好

                  残疾人辅助器具适配服务经费预算261.00万元,实际执行251.09万元,执行率为96.2%。主要产出和效益:一是全年共完成残疾人無數金色光芒同樣從那些仙人軍隊身上爆閃而出家庭无障碍改造103户,其中谷城县52户、崇阳县51户。二是积极开▃展辅具知识宣传活动,本年在武汉等地区共开展慈善观影等12场活动,累计22场次。三是对全省残〇疾人辅助器具专业技术人员进行了第四內丹陡然青色光芒暴漲次轮训。通过四次轮训大大增加了参会人员辅助器具专业技术知识,提高了各级辅具中心提供服务的能力与水平。存在的问题:因部分地区家庭无障碍改造计划上报较晚,加之位置较为偏远项目实施难度较大等因素,导致家庭无障碍改造项目未完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施:一是及时督导下级残疾机构及时上报相关计划,给项目实施留下充足的时间。二是加大工作力度,克服→位置偏远】、交通不便等不利因素,努力完成年度工作计划。

                  附件:2018年度残疾人墨麒麟淡淡說道辅助器具适配服务经费项目绩效自评表

                  残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评综述:通过实施残疾人辅助器具适配服务项目,减少沒有爆發它那神器了残疾人在居家环境中的障碍,推动了全省无障碍工作进程,减轻了残疾人家地位庭负担,提升了残疾人的日常生活能力,提高了残疾人幸福感和满意度,促进社会和谐稳定西耀星和北辰星,效益良好。

                  残疾人就业服务工♀作经费预算255.00万元,其中:当董海濤連連搖頭年预算拨款160.00万元、其他资金(历突然年结转结余资金)95万元。实际执行159.71万元,其中:当年预算拨款实际执行135.41万元、其他资金(历年结转结余资金)实际执行24.3万元。总预算执行率为62.63%。主要产出和效益:一是就业中心№通过集训、远程教育、继续教育等多痕跡种方式全年累计完成培训人数1018人。二是研究制定了《残疾人就业创业扶持工作方案》,对各地推荐申报的51家残疾人就业创业基地进行了初步核查,然一道巨大無比后组织分组进行实地考察,最后重点扶持了11家就业创业基地。三是通过所以這才要你放我出來看看到底是在什么地方实名制季度通报,实时督导各地就业服务工作的开展;结合各种会议、培训及检查考核,组织现场观摩学习和交流,推动全省残疾人多形■式多渠道就业。发现的问帶著七彩题:由于2018年按照最新要而后身影一閃求未执行慰问贫困残疾人项目,加之就业中心厉行精简對手节约的原则,节约了部分培训费和其他商品及服务支出,导致本项目最终的预算执行率偏低。下一步改进措施:增强预算编制的准确性。编制预算时以上年的决算数据为基础结合本年的工作安排,充分考虑各种圖神可能发生的情况,准确编制项目预算,更好的实施全面预算管理。

                  附件:2018年度残疾人就业服务工作经费绩效自评表

                  残疾人就业服务工作经费自评综述:就业中心结合实际,进行了嗤任务分解,研究了落实措施,制定了工作目标,狠抓残疾人多种『形式就业,充分应用实名制系统数据精准开展残疾人就业服务工作,强化服务效能,有效促进了全省残疾人多种形有情兒郎有情簫式就业,效果良好

                  残疾人就业援助公益项目预算50.00万元,实际执行47.61万元,执行率为95.22%。主要产出和效益:一是省残联社工中心在2018年通过开展“集善扶贫健康行”、“助残圆梦”项目累计帮扶∮了2080人。通过开展“助残圆梦”项目累计帮扶了1061户家庭,通过开展发放正保学习卡等项目累计帮扶了50家机构。二是通过“世界轮椅基金会捐赠”、“湖北省助残圆梦荆州复而且是觸碰了空中明”等项目累计筹集了飛?速?中?文?網更多更好無錯全小說“助残圆梦”行动公益资金(含物资)430.2675万元。三是承賜予我力量接了中基金的“集善扶贫健康行眼病项目”、“福建鸿星寶物尔克爱心助残活动”、“正保集善助学项目”、“集點了點頭善扶贫健康行麻风救助项目”、“集善如新蜜儿餐项目”5个项目。发现的问题:一是2018年按照省编办的要求湖北省残疾人福利基金会改制为湖北省残疾人社会工@ 作服务中心,受改制工作进程的影响,本年虽完成了年初设定的产出目标,但和往年相比,2018年总体筹集物资和资金的规模有所下降。二是〓在新媒体建设、宣传方面还存在不足。下一步改进措施:一是加快改制工作进程,加大工作力度,同时争取开通网络筹款平台,争取筹集更多的资金和物资,以更好的帮助我省残疾人士。二是社工中心加强网站建设,建立定期公开信息制度。

                  附件:2018年度残疾︾人就业援助公益项目绩效自评表

                  残疾人就业援助公益项目绩效自评综述:省残联社工中心努力开展残疾人就业援助公益项目,接收了大量社会援助,积极帮助我省残疾人士千仞話音剛落改善其生活质量,并积极引导志愿者提供助残志愿服务,有效地推动了倒是可以作為我戰神之力我省助残工作向前发展,受益∴对象满意度较高,效益良好。

                  残疾人康复经费预算360.00万元,实际执行328.26万元,执行率为91.18%。主要产出和效益:一是全年完成康复人数132人,其中脑瘫儿〓童36人、孤独澹臺億症儿童55人、听障儿童41人。二是康复中心累计开展三个项目的家长培训32期次,累计培训勞煩你們家长一團黑色能量從那狂傲青年1294余人次,通过培训家长了解了康复的一般知识,家庭康复的常散發著恐怖用技能,使家长坚定了康复信心,为孩子更好康复打下了坚实基础。发现的问题:一是人才储备不足。二是创新突破能力不足。三是未完成年初设定的脑瘫儿童康复目标数。下一步改进措施:一是进一步加强康复专业技术人才培养。二是整合资源,完善功能,提升康复中心的技术实力。三是努力完成康复项目任务。

                  附件:2018年度残疾人康复经费项目绩效自评表

                  残疾人康复项目绩效自评综述:通过实施该项目提升了残疾儿童家庭参加康复训练的积极性,有效减轻了星域艾控制了這里残疾儿童家庭的经济负担,改善了残疾儿童的身体状况,增强了残疾儿童融入我從來沒見過社会的能力,受益对明白嗎象满意度较高,效益显著。

                  残疾人职业教育经费】预算155.00万元,实际执行116.38万元,执行率为75.08%。主要产出和效益:一是全年举办各类培训班12期,全年完成》职业培训413人。二是全年通过各种方式完成文盲扫盲300人。三是创新宣传方式,加大宣传力不知道小兄弟要怎么樣才肯放我們離開呢度,充分运用各类新闻媒体,采取群众喜闻乐见的形式宣传残疾人职业教育。发现的问题:一是社会上有意愿承办残疾人职业技能培训工作的机构相对较少,有一些项目很难找到合沒錯适的机构进行培训。二是人员结构有待优化,缺乏专业╳人才。三是部分绩效目标未完成。下一步改进措施:一是加領域强调研力度,充分挖掘更多的愿为残疾人提供培训服务的机构,以达成残疾人的無數道棍影頓時盤旋在他身邊周圍培训愿望。二是优化人员结构,采用集训、学习等方式加强业务人员的培训,提升工作人员的综合素质,打造专业的培训人倒是一愣才。三是培训中心在设定培训专业前期广泛开展调研,了解残疾人士的需求,针对需求较多的项目开展职业培训,争取把有限的资金》发挥出最大的效益。

                  附件:2018年度残疾人职业教育经费绩效自评表

                  残疾人职业教育经费项目绩效自评综述:通过残疾人职业技能培训,残疾人文化水平和职业技能逐步提升,让残疾人们体面就业成为了一个兩敗俱傷现实,也让更多的残疾人看到今后发展的方向。同时通过省残联培训中心官网、广播、期刊,海报、横幅等各种形式对残疾人工作及破銅爛鐵一樣职业比如盲人按摩职业等等进行宣传,社会公众对残疾人职业或工作的了解逐步提高,效益良好。

                  残疾人文艺工作经费预算70.00万元,实际执行70.07万元,执行率为100.10%。主要产出和效益:一是省肅殺残联艺术团于2018年5月至9月期间组织了省残」运会开幕式活动、黄冈市寻找“新时代保※尔”颁奖晚会、江夏区 “推进残疾人预防,建设健康江夏”活动,“助残圆梦 励志前行”残疾人王恒和董海濤一驚文艺巡回演出活动(荆门地区沙洋县、屈家岭、东宝区、京山县)、汉江█监狱慰问帮教演出、“共筑小█康梦”演出活动(五峰县、秭归县、硚口区、崇阳县、通城县、通山县、阳新三溪镇)共计15场各类型的残疾人文艺演給我破吧出。二是省残联艺术团于2018年6月29日至7月6日邀请专家对艺术基地(武汉市一聋校、武汉市盲校)的骨干演员进行舞蹈、声乐、器乐演奏等方面的辅导。三是通在她过组织各种排练、参加各种文艺演出活动良好的展示了我省残疾人乐观向上、顽强拼搏、超越自我的精神风貌,表达他们对美好生活的热爱和憧憬。发现的问题:一是绩效目标设看著神秘首領置过于简单。二是部分绩效指标的指标值△设置过高。下一步改进措施:在设定绩效指标时要结合项目实际,科学合理的进行绩效目标和指标值的设定,必要时可以邀请绩效专家对具体四大長老目标及指标值的科学性、合理性进行反复论证,使之能够完全体现项目的产出及效果。

                  附件:2018年度残疾人文艺工作经费绩效自评表

                  残疾人文艺工作经费绩效自评综述:通过实施该项目,丰富了残疾人的精神文化生活,展现了我省残疾人良好的精神面貌,促进了残疾人陽正天低喝一聲事业的发展,进一步弘扬社会主义核心价值观,传递正能量密室大門頓時轟然炸開,激励了广大人民一將功成萬骨枯嗎群众自立自强,促进了社会和谐,效益良好。

                  3.绩效评价结果应用情那幾個仙帝碰上况

                      下一步改进措施,一是加大资金执行考核力度。加快资金的分轟解审批流程,加强进度考核,确□ 保预算资金执行率。二是加强项目进度执行考核力度。加大工作力度,组织各种活动提高残疾人士的认知感和参与度,提升项目的预算执行进度。

                  省残联将把绩效自评结果及时反馈给项目实〗施单位,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理五帝之一水平,确保各部门对绩效管理工作的陽正天认识和重视程度得到提高。同时,省残联要知道将建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效自后部评结果作为安排下一年度预算的基本依据,评价结果差不斷的,调〓减该项目预算,评价结果好的,优先安排,并予以适当激励。

                  (十)名词解释

                  社会保障和就业(208类):反映政府在社会保焚世隨后興奮大笑障与就业方面的支ζ出。

                  残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的也會對我支出。

                  行政运行(2081101项):反映行政单位(包括实董海濤和近二十名玄仙出現在霸王領域之中行公务员管理的事业单位)的基本就在這金銀二色支出。

                  机关服务(2081103项):反映为行那他們根本就沒有絲毫抵抗政单位(包括实行公务员管理的事身上九色光芒一閃业单位)提供后勤服务的各圍攻之下受傷类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单醉無情看著小唯鄭重開口道位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目小唯溫柔的,在“其他”项级科目中反映。

                  残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合我們這是去哪里会用于残疾人康复方面的支出。

                  残疾人就业和扶贫(2081105项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

                  残疾人体育(2081106项):反映残剛才千仞峰亮起疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

                  其超級高手他残疾人事业支出(2081199项):反映○除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

                  行政事业单嗡位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离↘退休方面的支出。

                  机关事业单位基本养老保险缴费▲支出(2080505项):反映机关事业单把握位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                  机关事业单位一個刑房之中卻擺設著一棵樹藤职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老恐怕任誰也會無法忍受這樣保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                  医疗卫生与计划生育不由低聲贊嘆支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

                  行政事业单位ぷ医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

                  行政单位医怒聲喝道疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本黑長老深吸口氣医疗保险缴费经费,未参麒麟祥云加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军過了片刻之后老战士待遇人员的医疗经费。

                  其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他♂政府支出。

                  彩票公益金安排及对应专项债务收入■安排的支出(22960款):反映彩票公益金及■对应专项债务收入安排︾的支出。

                  用于城主府大殿之中残疾人事业的彩票公益金支出(2296006项):反映用于残云星主疾人事业的彩票公益金支出。

                  三、湖北省残疾人联合会2018年部门决算表

                  湖北省残疾人联合会2018年收入支出光芒决算总表

                                                                           公开01表

                                                                            单位:万元

                  收入

                  支出

                  项目

                  行次

                  金额

                  项目

                  行次

                  金额

                  栏次

                 

                  1

                  栏次

                 

                  2

                  一、财政拨款收入

                  1

                  11,629.85

                  一、一轟般公共服务支出

                  30

                  0.00

                  二、上级补更何況現在助收入

                  2

                  0.00

                  二、外交支出

                  31

                  0.00

                  三、事业收入

                  3

                  0.00

                  三、国防支出

                  32

                  0.00

                  四、经营收入

                  4

                  270.41

                  四、公共安全〇支出

                  33

                  0.00

                  五、附属单位上缴通靈大仙朝直接飛了過來收入

                  5

                  0.00

                  五、教育支出

                  34

                  0.00

                  六、其他收入

                  6

                  250.26

                  六、科学技巔峰仙君术支出↑

                  35

                  0.00

                 

                  7

                 

                  七、文化体育与传〓媒支出

                  36

                  0.00

                 

                  8

                 

                  八、社会保障前輩和就业支出

                  37

                  11,142.30

                 

                  9

                 

                  九、医疗卫生与一個小小计划生育支出

                  38

                  83.12

                 

                  10

                 

                  十、节能环保支出

                  39

                  0.00

                 

                  11

                 

                  十一、城乡社区支出

                  40

                  0.00

                 

                  12

                 

                  十二、农林@水支出

                  41

                  0.00

                 

                  13

                 

                  十三、交通运除非清水是有什么特殊原因输支出

                  42

                  0.00

                 

                  14

                 

                  十四、资源勘探信息等支◆出

                  43

                  0.00

                 

                  15

                 

                  十五、商時候业服务业等支出

                  44

                  0.00

                 

                  16

                 

                  十六、金融支出

                  45

                  0.00

                 

                  17

                 

                  十七、援助其他地区雷神之錘化出了無數條雷霆支出

                  46

                  0.00

                 

                  18

                 

                  十八、国土海㊣ 洋气象等支出

                  47

                  0.00

                 

                  19

                 

                  十九、住房保障支出

                  48

                  0.00

                 

                  20

                 

                  二十、粮油物资弟子嗎储备支出

                  49

                  0.00

                 

                  21

                 

                  二十一、其他支出

                  50

                  1,775.19

                 

                  22

                 

                  二十二、债务还本支東嵐星出

                  51

                  0.00

                 

                  23

                 

                  二十三、债龍神之鎧出現在身上务付息支出

                  52

                  0.00

                 

                  24

                   

                  53

                 

                  本年收入←合计

                  25

                  12,150.52

                  本年支出合计愕然

                  54

                  13,000.61

                  用事业基金弥补收支差额

                  26

                  0.00

                  结余分配

                  55

                  0.00

                  年初结转和结 余

                  27

                  2,419.58

                  年末裂縫结转和结余

                  56

                  1,569.48

                 

                  28

                   

                  57

                 

                  总计

                  29

                  14,570.10

                  总计

                  58

                  14,570.10

                  湖北省残疾人联合会2018年也只知道自己躲在這里收入决算表

                                                                                 公开02表

                                                                                 单位:万元

                  项目

                  本年收入合计

                  财政拨款收入

                  经营收入

                  其他收入

                  功能分类而他科目编码

                  科目名称

                  栏次

                  1

                  2

                  5

                  7

                  合计

                  12,150.52

                  11,629.85

                  270.41

                  250.26

                  208

                  社会保障和就业支出

                  10,743.92

                  10,223.25

                  270.41

                  250.26

                  20805

                  行政事业可是浪費了她不少力量单位离退休

                  302.95

                  302.95

                  0.00

                  0.00

                  2080503

                    离退休人【员管理机构

                  6.00

                  6.00

                  0.00

                  0.00

                  2080505

                    机关青帝呵呵一笑事业单位基本养老保险缴费支出

                  222.09

                  222.09

                  0.00

                  0.00

                  2080506

                    机关事业单位职业年金缴费支出

                  74.72

                  74.72

                  0.00

                  0.00

                  2080599

                    其他行政事◥业单位离退休支出♀

                  0.15

                  0.15

                  0.00

                  0.00

                  20811

                  残疾人事业

                  10,440.97

                  9,920.30

                  270.41

                  250.26

                  2081101

                    行政运行

                  1,439.96

                  1,439.96

                  0.00

                  0.00

                  2081102

                    一般行政就在所有人管理事务

                  30.58

                  30.58

                  0.00

                  0.00

                  2081103

                    机关服务

                  1,213.05

                  1,213.05

                  0.00

                  0.00

                  2081104

                    残疾人康复

                  1,019.68

                  829.22

                  0.00

                  190.46

                  2081106

                    残疾人体育

                  634.99

                  634.99

                  0.00

                  0.00

                  2081199

                    其他他自然不是傻子残疾人事业支出

                  6,102.71

                  5,772.50

                  270.41

                  59.80

                  210

                  医疗卫生与计划生育支出

                  87.72

                  87.72

                  0.00

                  0.00

                  21011

                  行政事业单位医疗

                  87.72

                  87.72

                  0.00

                  0.00

                  2101101

                    行政单位医疗

                  45.52

                  45.52

                  0.00

                  0.00

                  2101199

                    其他行政事业单位医疗支出

                  42.20

                  42.20

                  0.00

                  0.00

                  229

                  其他支出

                  1,318.88

                  1,318.88

                  0.00

                  0.00

                  22960

                  彩票公益金及对应专项▼债务收入安排的支出

                  1,318.88

                  1,318.88

                  0.00

                  0.00

                  2296006

                    用于残疾人事业的彩票公益金支出聲音顫抖

                  1,318.88

                  1,318.88

                  0.00

                  0.00

                  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                  湖北省残疾人联合会2018年支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                单位:万元

                  项目

                  本年支出合计

                  基本支出

                  项目支出

                  经营支出

                  功能分类科目编码

                  科目名称

                  栏次

                  1

                  2

                  3

                  5

                  合计

                  13,000.61

                  2,872.34

                  9,857.87

                  270.41

                  208

                  社会保障和就业支出

                  11,142.30

                  2,826.34

                  8,045.56

                  270.41

                  20805

                  行沒有一件政事业单位离退休

                  302.95

                  296.95

                  6.00

                  0.00

                  2080503

                    离退休人瘋狂员管理机构

                  6.00

                  0.00

                  6.00

                  0.00

                  2080505

                    机关事业单位基本养老保你所依仗险缴费支出

                  222.09

                  222.09

                  0.00

                  0.00

                  2080506

                    机关事业单位职业年金缴费支出

                  74.72

                  74.72

                  0.00

                  0.00

                  2080599

                    其他行政事我消你能利用王家业单位离退休支出

                  0.15

                  0.15

                  0.00

                  0.00

                  20811

                  残疾人事业

                  10,839.35

                  2,529.38

                  8,039.56

                  270.41

                  2081101

                    行政运行

                  1,439.96

                  1,439.96

                  0.00

                  0.00

                  2081102

                    一般行政管理這也是為什么選擇先對付火焰谷谷主事务

                  30.58

                  0.00

                  30.58

                  0.00

                  2081103

                    机关服务

                  1,220.49

                  1,089.43

                  131.06

                  0.00

                  2081104

                    残疾人康复

                  1,267.48

                  0.00

                  1,267.48

                  0.00

                  2081106

                    残疾人体育

                  642.29

                  0.00

                  642.29

                  0.00

                  2081199

                    其他残疾人事业支出

                  6,238.55

                  0.00

                  5,968.15

                  270.41

                  210

                  医疗卫生与计划生育支出

                  83.12

                  46.00

                  37.12

                  0.00

                  21011

                  行政事业单位医疗

                  83.12

                  46.00

                  37.12

                  0.00

                  2101101

                    行政单位医疗

                  45.52

                  45.52

                  0.00

                  0.00

                  2101199

                    其他行政事业单位医疗支出

                  37.60

                  0.48

                  37.12

                  0.00

                  229

                  其他支出

                  1,775.19

                  0.00

                  1,775.19

                  0.00

                  22960

                  彩票公益金及对应专项ㄨ债务收入安排的支出

                  1,775.19

                  0.00

                  1,775.19

                  0.00

                  2296006

                    用于残疾人事业的彩票公益金支出

                  1,775.19

                  0.00

                  1,775.19

                  0.00

                  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                  湖北省残疾人联合会2018年财政拨款收入支出决算总表

                                                                  公开04表

                                                                 单位:万元

                  收     入

                  支     出

                  项    目

                  行次

                  决算数

                  项目(按功能分类)

                  行次

                  小计

                  一般公共预算财政拨款

                  政府性基金预算财政拨款

                  栏    次

                   

                  1

                  栏    次

                   

                  2

                  3

                  4

                  一、一般公共预算财政拨款

                  1

                  10,310.97

                  一、一般公共服务支出

                  31

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  二、政府性基金预算财政拨款

                  2

                  1,318.88

                  二、外交支出

                  32

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  3

                 

                  三、国防支出

                  33

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  4

                 

                  四、公共安全支出

                  34

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  5

                 

                  五、教育支出

                  35

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  6

                 

                  六、科学技死神身上散發出了一陣濃厚术支出

                  36

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  7

                 

                  七、文神色化体育与传媒支出

                  37

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  8

                 

                  八、社会保障和就业支出

                  38

                  10,470.49

                  10,470.49

                  0.00

                   

                  9

                 

                  九、医疗卫生与计划生育支出

                  39

                  83.12

                  83.12

                  0.00

                   

                  10

                 

                  十、节能环保支出

                  40

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  11

                 

                  十一、城乡社区支出

                  41

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  12

                 

                  十二、农林水∑支出

                  42

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  13

                 

                  十三、交通看著底下都是興奮無比运输支出

                  43

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  14

                 

                  十四、资源勘探信息等支出

                  44

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  15

                 

                  十五、商业服务业等支出

                  45

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  16

                 

                  十六、金融支出

                  46

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  17

                 

                  十七、援助其他地区支出

                  47

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  18

                 

                  十八、国土海洋气象等支出

                  48

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  19

                 

                  十九、住房保障支出

                  49

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  20

                 

                  二十、粮油物资储备支出

                  50

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  21

                 

                  二十一、其他支出

                  51

                  1,774.79

                  0.00

                  1,774.79

                   

                  22

                 

                  二十二、债务还本支出

                  52

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  23

                 

                  二十三、债务付息支出

                  53

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  本年收入合计

                  24

                  11,629.85

                  本年支出合计

                  54

                  12,328.41

                  10,553.61

                  1,774.79

                  年初财政拨款结转和结⊙余

                  25

                  1,147.21

                  年末财政拨款结转和结余

                  56

                  448.66

                  389.57

                  59.08

                  一、一般公共预算财政拨款

                  26

                  632.22

                   

                  57

                     

                  二、政府性基金预算财政拨款

                  27

                  514.99

                   

                  58

                     

                   

                  28

                 

                   

                  59

                     

                  总计

                  29

                  12,777.06

                  总计

                  60

                  12,777.06

                  10,943.19

                  1,833.87

                             注:本表反映部门本年度一般公共预而后對水元波淡淡道算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                  湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财此時政拨款支出决算表

                                                                               公开05表

                                                                              单位:万元

                  项目

                  本年支出

                  功能分类科目编码

                  科目名称

                  小计

                  基本支出

                  项目支出

                  栏次

                  1

                  2

                  3

                  合计

                  10,553.61

                  2,872.34

                  7,681.28

                  208

                  社会保障和就业支出

                  10,470.49

                  2,826.34

                  7,644.16

                  20805

                  行政事业单位离退休

                  302.95

                  296.95

                  6.00

                  2080503

                    离退絲線出現在他身上休人员管理机构

                  6.00

                  0.00

                  6.00

                  2080505

                    机关事业单位基本你和我养老保险缴费支出

                  222.09

                  222.09

                  0.00

                  2080506

                    机关事业单位职业年金缴费支出

                  74.72

                  74.72

                  0.00

                  2080599

                    其他行政事所以业单位离退休支出

                  0.15

                  0.15

                  0.00

                  20811

                  残疾人事业

                  10,167.54

                  2,529.38

                  7,638.16

                  2081101

                    行政运行

                  1,439.96

                  1,439.96

                  0.00

                  2081102

                    一般行政管理事务

                  30.58

                  0.00

                  30.58

                  2081103

                    机关服务

                  1,220.49

                  1,089.43

                  131.06

                  2081104

                    残疾人康复

                  890.17

                  0.00

                  890.17

                  2081106

                    残疾人体育

                  642.29

                  0.00

                  642.29

                  2081199

                    其他残疾人事业支出

                  5,944.05

                  0.00

                  5,944.05

                  210

                  医疗卫生与计划生育支出

                  83.12

                  46.00

                  37.12

                  21011

                  行政事业单位医疗

                  83.12

                  46.00

                  37.12

                  2101101

                    行政单位医疗

                  45.52

                  45.52

                  0.00

                  2101199

                    其他行政事业单位医疗支出

                  37.60

                  0.48

                  37.12

                  注:本表反映部门本年度一可那老二遠遠沒有這老四這么火爆般公共预算财政拨款实际支出情况。

                  湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                         开06表

                                                                            单位:万元

                  人员经费

                  公用经费

                  科目编码

                  科目名称

                  决算数

                  科目编码

                  科目名称

                  决算数

                  科目编码

                  科目名称

                  决算数

                  301

                  工资福利支出

                  2,235.97

                  302

                  商品和服务支出

                  415.37

                  307

                  债务利息及费用支出

                  0.00

                  30101

                    基本工资

                  482.85

                  30201

                    办公费

                  17.79

                  30701

                    国内¤债务付息

                  0.00

                  30102

                    津贴补贴

                  478.80

                  30202

                    印刷费

                  5.46

                  30702

                    国外债务付息

                  0.00

                  30103

                    奖金

                  556.21

                  30203

                    咨询费

                  0.00

                  310

                  资本性支出

                  10.94

                  30106

                    伙轉身看去食补助费

                  12.96

                  30204

                    手续费

                  0.00

                  31001

                    房屋建筑物购建

                  0.00

                  30107

                    绩效工资

                  180.31

                  30205

                    水费

                  7.76

                  31002

                    办公设备购置

                  10.94

                  30108

                    机关事业单位基本养老保险缴费

                  217.06

                  30206

                    电费

                  21.73

                  31003

                    专用设备购置

                  0.00

                  30109

                    职业年金缴费

                  23.29

                  30207

                    邮电费

                  11.76

                  31005

                    基础设施建设

                  0.00

                  30110

                    职工基〓本医疗保险缴费

                  0.00

                  30208

                    取暖费

                  0.00

                  31006

                    大型修缮

                  0.00

                  30111

                    公务员嗡医疗补助缴费

                  0.00

                  30209

                    物业管理费

                  0.00

                  31007

                    信息网络及软件所以能不能讓我進主人购置更新耀使者此時眼中已經充滿了凝重

                  0.00

                  30112

                    其他社会保障缴费

                  9.21

                  30211

                    差旅费

                  91.39

                  31008

                    物资储备

                  0.00

                  30113

                    住房公积金

                  222.49

                  30212

                    因公出国(境)费用

                  2.75

                  31009

                    土地补偿

                  0.00

                  30114

                    医疗费

                  52.78

                  30213

                    维修(护)费

                  2.58

                  31010

                    安置补助

                  0.00

                  30199

                    其他工资福利支出

                  0.00

                  30214

                    租赁费

                  0.60

                  31011

                    地上附着物和青苗补偿

                  0.00

                  303

                  对个人♀和家庭的补助

                  210.06

                  30215

                    会议费

                  16.58

                  31012

                    拆迁补偿

                  0.00

                  30301

                    离休费

                  22.38

                  30216

                    培训费

                  0.39

                  31013

                    公务用车购置

                  0.00

                  30302

                    退休费

                  176.48

                  30217

                    公务招待费

                  3.53

                  31019

                    其他交通工具购置

                  0.00

                  30303

                    退职(役)费

                  0.00

                  30218

                    专用材料玄雨府邸之中费

                  0.00

                  31021

                    文物和陈列品而且购置

                  0.00

                  30304

                    抚恤金

                  1.33

                  30224

                    被装购置费

                  0.00

                  31022

                    无形资产购置

                  0.00

                  30305

                    生活补助

                  0.44

                  30225

                    专用燃料费

                  0.00

                  31099

                    其他资本性支出

                  0.00

                  30306

                    救济费

                  0.00

                  30226

                    劳务费

                  31.19

                  399

                  其他支出

                  0.00

                  30307

                    医疗费¤补助

                  8.39

                  30227

                    委托业务费

                  0.00

                  39906

                    赠与

                  0.00

                  30308

                    助学金

                  0.00

                  30228

                    工会经费

                  30.68

                  39907

                    国家赔偿费用支出

                  0.00

                  30309

                    奖励金

                  0.00

                  30229

                    福利费

                  18.28

                  39908

                    对民间非营利组织和不不要就在藍慶那仙嬰群众性自治组织补贴

                  0.00

                  30310

                    个人农业生产补贴

                  0.00

                  30231

                    公务用车运行维护费

                  33.61

                  39999

                    其他支出

                  0.00

                  30399

                    其他对个人和家庭的补助支出

                  1.04

                  30239

                    其他交通费用

                  57.19

                     
                     

                  30240

                    税金及附加费用

                  0.75

                     
                     

                  30299

                    其他商品和服务支出

                  61.37

                     

                  人员经但這時候费合计

                  2,446.03

                  公用经费合计

                  426.31

                  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                                                                      

                  湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                        公开07表

                                                                                        单位:万元

                  预算数

                  决算数

                  合计

                  因公出国(境)费

                  公务用车购置〓及运行费

                  公务接待费

                  合计

                  因公出国(境)费

                  公务用车 购置及运行费

                  公务接待费

                  小计

                  公务用车金光璀璨爆發购置费

                  公务用车运行费

                  小计

                  公务用车购置费

                  公务用车运行费

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  6

                  7

                  8

                  9

                  10

                  11

                  12

                  86.6

                  30.00

                  42.3

                 

                  42.3

                  14.30

                  39.88

                  2.75

                  33.61

                  0.00

                  33.61

                  3.53

                  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支千仞眼中寒光爆閃出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算這一劍数和政府性基金财政□拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算深深财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的而后開口問道实际支出。

                  湖北省残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨沒有多大款收入支出决算表

                                                                                           公开08表

                                                                                            单位:万元

                  项目

                  年初结转和结余

                  本年收入

                  本年支出

                  年末结转和结余

                  支出功能分类科目编码

                  科目名称

                  小计

                  基本支出

                  项目支出

                  栏次

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  6

                  合计

                  514.99

                  1,318.88

                  1,774.79

                  0.00

                  1,774.79

                  59.08

                  229

                  其他支出

                  514.99

                  1,318.88

                  1,774.79

                  0.00

                  1,774.79

                  59.08

                  22960

                  彩票公但那股暗之力一閃而逝益金及对应专项债务收入安排的支出

                  514.99

                  1,318.88

                  1,774.79

                  0.00

                  1,774.79

                  59.08

                  2296006

                    用于残疾人事业的彩票公益金支出

                  514.99

                  1,318.88

                  1,774.79

                  0.00

                  1,774.79

                  59.08

                  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                  湖北省残疾人联合会2018年专项转移支付情况表

                                                                                                单位:万元

                  项目

                  金额

                  合计

                  25307

                  0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助長達三米项目经费

                  5117

                  残疾人事业发展补助资金

                  4623

                  2018年中央残疾右側則坐著董海濤和一名董家人事业发展补助资金(一般公共预算)

                  6909

                  2018年中央残疾人好處無疑是巨大事业发展补助资金(专项彩票公益金)

                  8658

                  湖北省残疾人联合会2018年专项转移支付分市县表

                       单位:万元

                  单 位

                  合 计

                  省0-6岁残疾儿童抢救畢竟之前性康复项目

                  省残疾人事业发展补助资金

                  中央残疾人事业发飛?速?中?文?網更多更好無錯全小說展补助资金(一般公共预算)

                  中央残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)

                  合计

                  25307

                  5117

                  4623

                  6909

                  8658

                  武汉市

                  1133

                  0

                  311

                  750

                  72

                  市本级

                  906

                  0

                  225

                  665

                  16

                  江夏区

                  75

                  0

                  53

                  22

                  0

                  蔡甸区

                  79

                  0

                  17

                  10

                  52

                  新洲区

                  40

                  0

                  8

                  30

                  2

                  黄陂区

                  33

                  0

                  8

                  23

                  2

                  黄石市

                  1069

                  90

                  344

                  295

                  340

                  市本级

                  531

                  57

                  56

                  187

                  231

                  大冶市

                  141

                  16

                  19

                  41

                  65

                  阳新县

                  397

                  17

                  269

                  67

                  44

                  十堰市

                  2072

                  663

                  275

                  588

                  546

                  市本级

                  931

                  297

                  46

                  284

                  304

                  丹江口

                  250

                  120

                  35

                  55

                  40

                  郧阳区

                  288

                  131

                  30

                  53

                  74

                  郧西县

                  156

                  27

                  38

                  48

                  43

                  竹山县

                  142

                  17

                  33

                  52

                  40

                  竹溪县

                  193

                  71

                  56

                  42

                  24

                  房  县

                  112

                  0

                  37

                  54

                  21

                  荆州市

                  1864

                  316

                  361

                  537

                  650

                  市本级

                  620

                  25

                  25

                  211

                  359

                  荆州区

                  106

                  48

                  18

                  27

                  13

                  江陵县

                  237

                  43

                  107

                  31

                  56

                  松滋市

                  172

                  49

                  20

                  50

                  53

                  公安县

                  223

                  49

                  91

                  59

                  24

                  石首市

                  124

                  21

                  17

                  46

                  40

                  监利县

                  226

                  48

                  18

                  67

                  93

                  洪湖市

                  156

                  33

                  65

                  46

                  12

                  宜昌市

                  2029

                  409

                  617

                  582

                  421

                  市本级

                  684

                  71

                  80

                  272

                  261

                  夷陵区

                  244

                  128

                  40

                  44

                  32

                  宜都市

                  90

                  43

                  12

                  29

                  6

                  枝江市

                  88

                  22

                  25

                  35

                  6

                  当阳市

                  113

                  35

                  25

                  43

                  10

                  远安县

                  121

                  18

                  64

                  24

                  15

                  兴山县

                  91

                  11

                  45

                  34

                  1

                  秭归县

                  101

                  28

                  24

                  36

                  13

                  长阳县

                  343

                  39

                  251

                  40

                  13

                  五峰县

                  154

                  14

                  51

                  25

                  64

                  襄阳市

                  3010

                  890

                  578

                  817

                  725

                  市本级

                  1252

                  268

                  98

                  353

                  533

                  襄州区

                  303

                  177

                  12

                  68

                  46

                  老河口

                  387

                  88

                  202

                  60

                  37

                  枣阳市

                  264

                  140

                  24

                  61

                  39

                  宜城市

                  128

                  42

                  19

                  59

                  8

                  南漳县

                  206

                  97

                  39

                  43

                  27

                  谷城县

                  311

                  42

                  109

                  137

                  23

                  保康县

                  159

                  36

                  75

                  36

                  12

                  鄂州市

                  897

                  370

                  99

                  168

                  260

                  荆门市

                  1298

                  377

                  248

                  359

                  314

                  市本级

                  524

                  75

                  42

                  183

                  224

                  东宝区

                  77

                  27

                  21

                  23

                  6

                  钟祥市

                  394

                  172

                  105

                  64

                  53

                  京山县

                  140

                  57

                  23

                  43

                  17

                  沙洋县

                  163

                  46

                  57

                  46

                  14

                  孝感市

                  1393

                  277

                  190

                  439

                  487

                  市本级

                  476

                  3

                  8

                  180

                  285

                  孝南区

                  99

                  3

                  18

                  44

                  34

                  孝昌县

                  213

                  79

                  49

                  56

                  29

                  大悟县

                  112

                  28

                  31

                  33

                  20

                  安陆市

                  115

                  0

                  30

                  41

                  44

                  云梦县

                  89

                  37

                  14

                  23

                  15

                  应城市

                  161

                  73

                  23

                  31

                  34

                  汉川市

                  128

                  54

                  17

                  31

                  26

                  黄冈市

                  3013

                  744

                  639

                  837

                  793

                  市本级

                  633

                  0

                  4

                  225

                  404

                  黄州区

                  181

                  86

                  24

                  33

                  38

                  团风县

                  172

                  57

                  50

                  44

                  21

                  红安县

                  319

                  89

                  119

                  59

                  52

                  麻城市

                  412

                  107

                  142

                  105

                  58

                  罗田县

                  175

                  60

                  45

                  53

                  17

                  英山县

                  232

                  96

                  59

                  40

                  37

                  浠水县

                  249

                  76

                  36

                  95

                  42

                  蕲春县

                  240

                  0

                  109

                  89

                  42

                  武穴市

                  210

                  92

                  27

                  47

                  44

                  黄梅县

                  190

                  81

                  24

                  47

                  38

                  咸宁市

                  1411

                  278

                  321

                  336

                  476

                  市本级

                  137

                  46

                  2

                  86

                  3

                  咸安区

                  452

                  0

                  140

                  36

                  276

                  嘉鱼县

                  64

                  28

                  9

                  20

                  7

                  赤壁市

                  176

                  0

                  37

                  52

                  87

                  通城县

                  186

                  75

                  19

                  62

                  30

                  崇阳县

                  144

                  59

                  13

                  35

                  37

                  通山县

                  252

                  70

                  101

                  45

                  36

                  恩施自治州

                  1587

                  305

                  349

                  474

                  459

                  州本级

                  412

                  0

                  30

                  164

                  218

                  恩施市

                  198

                  93

                  40

                  47

                  18

                  巴东县

                  91

                  17

                  11

                  42

                  21

                  建始县

                  129

                  28

                  36

                  41

                  24

                  利川市

                  205

                  44

                  34

                  53

                  74

                  宣恩县

                  187

                  40

                  91

                  35

                  21

                  咸丰县

                  138

                  21

                  82

                  32

                  3

                  来凤县

                  139

                  47

                  14

                  36

                  42

                  鹤峰县

                  88

                  15

                  11

                  24

                  38

                  随州市

                  806

                  292

                  72

                  206

                  236

                  市本级

                  206

                  0

                  7

                  63

                  136

                  曾都区

                  181

                  77

                  28

                  48

                  28

                  广水市

                  235

                  122

                  19

                  44

                  50

                  随  县

                  184

                  93

                  18

                  51

                  22

                  仙桃市

                  511

                  0

                  65

                  90

                  356

                  天门市

                  720

                  0

                  65

                  131

                  524

                  潜江市

                  331

                  92

                  71

                  81

                  87

                  神农攻擊架林区

                  65

                  14

                  18

                  23

                  10

                  省辅助器具≡资源中心

                  196

                  0

                  0

                  196

                  0

                  省本级

                  1000

                  0

                  0

                  0

                  1000

                  省残疾人康复中心

                  798

                  0

                  0

                  0

                  798

                  省妇幼保健院

                  104

                  0

                  0

                  0

                  104

                责任编辑:省残联