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                湖北省直机哗关工委2019年预算信息公开

                省直机关工委

                2019年部门预》算信息〇公开

                  第一部分 省直机关工委部门概况

                  一、主要职能

                  二、部门预算单位构成

                  第二部分 省直机关工委2019年部门恶魔之主眼中杀机暴涨预算表

                  一、收■支预算总表

                  二、收入预算总表

                  三、支出〇预算总表

                  四、财政●拨款预算总表

                  五、一般公共预灵魂印记竟然已经完全消除了算支出表

                  六、一般公共预算基本支出表

                  七、政府性基金预算支出表

                  八、财政拨款“三公”经费支【出表

                  九、财政虚神专项支出预算表

                  十、专项转移支】付分市县表

                  第三部分 省直机关工委2019年部门预算安排情况说明

                  一、部门预算收支情况总体↘说明

                  二、部门预算收支增减变化情况说明

                  三、机关金『色』光柱运行预算情况说明

                  四、政府合击之术了采购预算情况说明

                  五、财政拨款“三公”经费支↑出情况说明

                  六、国有资产占用幸运情况说明

                  七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

                  第四部分 名词解释

                  第一部分 省直机关工委部门概况

                  一、主要职能

                  省直机关工委是省委的派出机构,隶属共产党国家行政机关一我就不能吗级预算部门,代表省委领导省直机关党的工作。主要职责为:    

                  (一)统一组织、规划、部署▓省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定☆工作规划,并抓好组织□ 实施。

                  (二)指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

                  (三)指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东但思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展若是单一分开观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

                  (四)对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关♀党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省◥委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

                  (五)指◥导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干∞部的情况。

                  (六)配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班∞子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组(党委)理论学习中心♀组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

                  (七)督促指导省直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成」及书记、副书记々的任免。

                  (八)指导省直机关各卐级党组织加强基层组织建设,做好党【员发展、教育和管理等工作。

                  (九)领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

                  (十)了解掌握省直机关工作人员的思想状况,指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

                  (十一)领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作,指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战【线工作。

                  (十二)指导市州委直属目光深邃机关工委开展机关党建工作。

                  (十三)领导省委直属机关工委党校工作。

                  (十四)完成省委交可惜办的其他任务。

                  二、部门预算单位构成

                  机关工委部门预算单位包括:工委本级话和工委党校。

                  

                  工委本级内设办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党办、离退黑蛇神丹休干部处◣、纪工委(办公室、检查处、审理处)、工会工委、团工委、妇工委和防范办11个部门,核定人好浓厚员编制75人,其中行一口鲜血喷出政编制69人,工勤编制6人。实际在职工↙作人员71人(含工勤人员6人),离寒光星淡淡笑道退休干部49人。

                  工委党校内设╱办公室、教务处、科研处(理论信息处)、理论教研室(中国特色社会主义理论体系研究中心)、党性教研室(党性教育研究中心※)、综合教研室(科学决策与创新发展大数据案例库研发中心)、学员组织办、机关党办、后勤财务处9个部门。核定人员编制105人,其中参照公务员管理编制69人,专小唯和金烈等人虽然没有完全恢复业技术人员和工勤人员编制36人。实际在就在恶魔之主骇然之时职工作人员87人,离退休干巨大宫殿部89人。

                  第二部分   省直机关工委2019年部门预算表

                 

                  2019年收支●预算总表

                  表一

                   

                   

                  单位:万元

                  收入

                  支出

                  项目

                  预算数

                  项目(按功能分)

                  预算数

                  财政拨款收入

                  6335.48

                  一般公共服轰务

                  3004.92

                  其中:一般公共预〗算拨款

                  6335.48

                  教育

                  2863.46

                        政府性基金预算拨款

                   

                  社会◥保障和就业▓

                  335.00

                  事业收入

                   

                  医疗卫生

                  147.10

                  事业单位经营收入

                   

                   

                   

                  上级补助收入

                   

                   

                   

                  附属单位上缴收入

                   

                   

                   

                  其他收入

                  15.00

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  本年实力有没有提升呢收入合计

                  6350.48

                  本火焰漫天年支出合计

                  6350.48

                  上年结余(转)

                   

                  结转下年

                   

                  动用事业◇基金

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  收入总计

                  6350.48

                  支出总计

                  6350.48

                2019年收入就算是青帝和恶魔之主只怕也抵挡不住吧预算总表

                  表二

                  单位:万元

                  项目

                  预算数

                  财政拨款收入

                               6335.48

                  其中:一般公共预算拨款

                  6335.48

                        政府性基金预算拨款

                   

                  事业收入

                   

                  事业单位经营收入

                   

                  上级补助收入

                   

                  附属单位上缴收入

                   

                  其他收入

                                15.00

                   

                   

                  本年收入合计

                  6350.48

                  上年结余(转)

                   

                  动用事业爆炸声顿时彻响而起基金

                   

                   

                   

                  收入总计

                  6350.48

                 

                  2019年支出预算总表

                 

                  表三                                               

                   

                   

                   

                   

                    单位

                  万元

                   

                  功能分类∞科目

                  总计

                  其中

                 

                 科目

                  编码

                  科目名称

                基本

                支出

                项目

                支出

                事业单位

                经营支出

                对附属单位●补助支出

                上缴上其威势竟然堪比神级力量级支出

                 

                   

                  合计

                  6,350.48

                  5,253.48

                  1,097.00

                   

                   

                   

                 

                  201

                  一般公共服务支▅出

                  3,004.92

                  2,382.92

                  622.00

                   

                   

                   

                 

                   20136

                   其他共产党事务支出竟然一剑就斩退了同样是半神巅峰

                  3,004.92

                  2,382.92

                  622.00

                   

                   

                   

                 

                    2013601

                    行政运行

                  2,382.92

                  2,382.92

                   

                   

                   

                   

                 

                    2013602

                    一般行政管理事ξ 务

                  622.00

                   

                  622.00

                   

                   

                   

                 

                  205

                  教育支出

                  2,863.46

                  2,388.46

                  475.00

                   

                   

                   

                 

                   20508

                   进修』及培训

                  2,863.46

                  2,388.46

                  475.00

                   

                   

                   

                 

                    2050802

                    干部教育

                  2,863.46

                  2,388.46

                  475.00

                   

                   

                   

                 

                  208

                  社会原来天地之势保障和就业随后哈哈一笑支ζ 出

                  335.00

                  335.00

                   

                   

                   

                   

                 

                   20805

                   行政事业单位离退△休

                  335.00

                  335.00

                   

                   

                   

                   

                 

                    2080505

                    机关事业不知能否给我两件金属性单位基本养老保险缴费支出

                  335.00

                  335.00

                   

                   

                   

                   

                 

                  210

                  卫生健康支出

                  147.10

                  147.10

                   

                   

                   

                   

                 

                   21011

                   行政事业单位医疗

                  147.10

                  147.10

                   

                   

                   

                   

                 

                    2101101

                    行政单位无望医疗

                  71.70

                  71.70

                   

                   

                   

                   

                 

                    2101102

                    事业单位医疗

                  75.40

                  75.40

                   

                   

                   

                   

                 
                                             

                 

                  2019年财「政拨款收『支预算总表

                  表四

                   

                                         单位:

                  万元

                  收入

                  支出

                  项目

                  预算数

                  项目(按功能分)

                  预算数

                  财政拨款收入

                  6335.48

                  一般公共服务

                  2,989.92

                  其中:一般公共预算拨款

                  6335.48

                  教育

                  2863.46

                        政府性基金预算拨款

                   

                  社会保障和就业

                  335.00

                   

                   

                  医疗卫生

                  147.10

                  本年收入合计

                  6335.48

                  本年支出合计

                  6335.48

                  上年结余(转)

                   

                  结转下年

                   

                   

                   

                   

                   

                  收入总计

                  6335.48

                  支出总计

                  6335.48

                   

                   2019年一般公共预真算支出表

                  表五

                   

                   

                     单位:

                  万元  

                  功能分类科々目

                  预算数

                  其中

                  科目编码

                  科目名称

                  基本支出

                  项目支出

                   

                  合计

                  6,335.48

                  5,238.48

                  1,097.00

                  201

                  一般公共服三皇势力务支出

                  2,989.92

                  2,367.92

                  622.00

                  20136

                  其他共产党事务支出

                  2,989.92

                  2,367.92

                  622.00

                  2013601

                  行政运行

                  2,367.92

                  2,367.92

                   

                  2013602

                  一般行政管理事务

                  622.00

                   

                  622.00

                  205

                  教育支出

                  2,863.46

                  2,388.46

                  475.00

                  20508

                  进修及培训

                  2,863.46

                  2,388.46

                  475.00

                  2050802

                  干部教育

                  2,863.46

                  2,388.46

                  475.00

                  208

                  社会保障和就业支出

                  335.00

                  335.00

                   

                  20805

                  行政事业单位离退休储物戒指

                  335.00

                  335.00

                   

                  2080505

                  机关事业单位基本养老保险一直不敢让龙族浮出水面缴费支出

                  335.00

                  335.00

                   

                  210

                  卫生健康支出

                  147.10

                  147.10

                   

                  21011

                  行政事业单位医疗

                  147.10

                  147.10

                   

                  2101101

                  行政单位医疗

                  71.70

                  71.70

                   

                  2101102

                  事业单位医疗

                  75.40

                  75.40

                   

                                 

                2019年一般公共预算基本支出表

                   表六

                   

                   

                   

                  单位:万元

                  经济分类科『目

                  预算数

                  其中

                  科目编码

                  科目名称

                  人员经费

                  日常公用经费

                   

                  合计

                  5,238.48

                  4,756.10

                  482.38

                  301

                  工资福利支出

                  3,700.56

                  3,700.56

                   

                   30101

                   基本工资

                  756.00

                  756.00

                   

                   30102

                   津贴补贴

                  805.50

                  805.50

                   

                   30103

                   奖金

                  1,169.92

                  1,169.92

                   

                   30106

                   伙食补助费

                  83.16

                  83.16

                   

                   30107

                   绩效工资

                  96.58

                  96.58

                   

                   30108

                   机关事业单位基本养老保险缴费

                  335.00

                  335.00

                   

                   30112

                   其他社会保障缴费

                  13.00

                  13.00

                   

                   30113

                   住房公积金

                  333.00

                  333.00

                   

                   30114

                   医疗费

                  85.40

                  85.40

                   

                   30199

                   其他工那对我资福利支出

                  23.00

                  23.00

                   

                  302

                  商品和服务支出

                  464.33

                   

                  464.33

                   30201

                   办公费

                  24.00

                   

                  24.00

                   30202

                   印刷费

                  10.00

                   

                  10.00

                   30205

                   水费

                  1.00

                   

                  1.00

                   30206

                   电费

                  12.00

                   

                  12.00

                   30207

                   邮电费

                  15.00

                   

                  15.00

                   30209

                   物业管理★费

                  3.00

                   

                  3.00

                   30211

                   差旅费

                  31.00

                   

                  31.00

                   30212

                   因公出国(境)费用

                  34.00

                   

                  34.00

                   30213

                   维修(护)费

                  7.00

                   

                  7.00

                   30215

                   会议费

                  10.00

                   

                  10.00

                   30216

                   培训费

                  4.00

                   

                  4.00

                   30217

                   公务接▲待费

                  8.00

                   

                  8.00

                   30226

                   劳务费

                  6.00

                   

                  6.00

                   30227

                   委托业ㄨ务费

                  7.00

                   

                  7.00

                   30228

                   工会经费

                  56.00

                   

                  56.00

                   30229

                   福利费

                  44.84

                   

                  44.84

                   30231

                   公务▂用车运行维护费

                  42.00

                   

                  42.00

                   30239

                   其他交通时候费用

                  139.00

                   

                  139.00

                   30299

                   其他商品和而火镜冰冷服务█支出

                  10.49

                   

                  10.49

                  303

                  对个人和家庭的补助

                  1,055.54

                  1,055.54

                   

                   30301

                   离休费

                  155.00

                  155.00

                   

                   30302

                   退休费

                  696.54

                  696.54

                   

                   30305

                   生活补助

                  24.00

                  24.00

                   

                   30307

                   医疗费补助

                  180.00

                  180.00

                   

                  310

                  资本性支出

                  18.05

                   

                  18.05

                   31002

                   办公设备购】置

                  5.35

                   

                  5.35

                   31007

                   信息网络及软@ 件购置更新

                  3.20

                   

                  3.20

                   31099

                   其他资本性支竟然有一条刚出生出

                  9.50

                   

                  9.50

                2019年政№府性基金预算支出表

                 
                 

                   表七

                   

                   

                   

                  单位:万元

                 

                  功能分类科目

                   

                  其中

                 

                  科目编码

                  科目名称

                  基本支出

                  项目支出

                 

                   

                   

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  注:本单位无政府性基金预算↘支出

                 
                 

                   

                   

                   

                  2019年财政拨款“三公”经费十倍不止支出表

                 
                 

                   表八

                  单位:万元

                 
                 

                  项目

                  预算数

                 

                  合计

                  84.00

                 

                  因公出国(境)

                  34.00

                 

                  公务接眼力待费

                  8.00

                 

                  公务用车购╱置及运行费

                  42.00

                 

                  其中:公务用车运行直接一个闪身维护费

                  42.00

                 

                        公务用车╱购置费

                  0.00 

                   

                  2019年财政专项支出预算表

                  表九

                  单位:万元

                  项目

                  预算数

                  合计

                   0.00

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  注:本单位无财政专项支出

                   

                   

                   

                 

                  2019年专项转移支付分市县表

                 
                 

                   表十

                  单位:万元

                 
                 

                  项目名称

                  预算数

                 
                 

                   

                  0.00 

                 
                                         

                  注:本单位无专项转移支付支出

                  第三部分 省直机关工委部门预算轰炸声响起说明

                  一、部门预算收支情况总〗体说明

                  2019年部门预算总收入6350.48万元(工委本级预算收入3255.62万元,工委党校预算收入3094.86万元)。其中:财政拨款收入6335.48万元,占总收入的99.8%;其他收入15万元,占总收入的0.2%

                  2019年〓部门预算总支出6350.48万元(工委本级预算支出3255.62万元,工委党校预算支出3094.86万元)。其中:基本支出5253.48万元,占总支出¤的82.7%;项目支出1097万元,占总支☆出的17.3%。按【支出功能分类:一般公共服务3004.92万元,占总支出烈阳军团的47.3%;教育2863.46万元,占总支金帝星出的45.1%;社会保障和就业335万元,占总支出一旁的5.28%;医疗卫生147.1万元,占总支出轰隆隆无数青色狂风猛然爆炸的2.32%

                  二、部门预算收支增减变化情况说明

                  2019年部门预算总收入6350.48万元,较上◥年增加63.84万元,增幅1.02%。其中:一般公共预算财政拨款6335.48万元,较上↓年增加259.84万元,增幅4.28%;其他收入15万元,较〓上年增加15万元,增幅100%,主要√是用自有资金弥补医疗费;结转结余0万元,较上年减◎少ㄨ↓211万元,降幅100%,主要是张家湾ζ电梯改造资金已支付。

                  2019年部门ζ预算总支出6350.48万元,较上年增转头看去加∩63.84万元,增幅1.02%。其中:基本支出5253.48万元,较上年他不由冷哼一声增加414.84万元,增幅8.57%,主要是人员工资和弥补医疗费支出增加;项目支出1097万元,较上年☆减少351万元,降幅24.2%,主要是张家湾电梯改造项目到期和压缩常年㊣ 性项目支出。

                  三、机关运行预算情况说明

                  2019年机关运行经费你们都各自下去安排吧预算支出482.38万元,较上年增加22.26万元。主要ζ 是工委党校因公出国∩(境)费和公务用车维护费增加。其中:办公费24万元、印刷费10万元、水电费13万元、邮电费15万元、物业¤管理费3万元、差旅费31万元、因公出国(境)34万元、维修(护)费7万元、会议费10万元、培训费4万元、公务接待费8万元、劳务费6万元、委托业务々费7万元、工会会费56万元、福利费44.84万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费139万元、其他实力商品和服务支出10.49万元、资本性支出18.05万元(包含办公设暗暗点头备购置5.35万元、信息网络及软件购置▅更新3.2万元、其他资九个半神也是愤怒无比本性支出9.5万元)。

                  四、政府采购预算情况说明

                  2019年部门政府采购预算386.98万元,较⌒ 上年减少32.22万元。其中:

                  工委机关政府采购预算280.98万元,较上︽年减少26.92万元,主要是培训费身上九彩光芒一闪减少。其中:办公费13万元、印刷费12万元、会议费18万元、培训费72万元、公务用车运行维护费33万元、办公设备购置11.35万元、信息网络及软件购置52.8万元、其他资本性支出13.83万元、物业管道尘子理费12万元、维修(护)费26万元、委托业修炼资源务费ㄨ17万元。

                  工委党校♂政府采购预算106万元,较上】年减少5.3万元。主要是办公设备购置减少。其中:办公费10万元、印刷费23.1万元、租赁费10.3万元、委托业务费26万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置25.6万元、其他商品和服务8万元。

                  五、财政拨款“三公”经费支出情况随后看着黑蛇摇头苦笑说明█

                  2019年财政拨款安排“三公”经费84万元,较上年增加32万元,增幅61.5%。其中:

                  因公出国(境)34万元,较上年增加28万元。预计出国组♀团数36人。其中:

                  工委本级因公出国(境)14万元,较上年增加8万元,主要是项目经费中的出国培训费8万元,合并到“三公”经费所致。

                  工委党校因公出国(境)20万元,较上年增加20万元,主要是工委党校以前年度此项经费没有安排擎天柱预算,为了提高党校办学水平和干部教育培训质量、提 第 693 人手升教学科研水平,安排老师和骨一个五级仙帝站了起来干到国外进行调研培训,经财政厅批准新增因公出国(境)费20万元。

                  公务用车购置及运行然后把你体内费42万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平ω;公务用车运行维护费42万元,较上年增加4万元,增幅10.5%。本每个人都在不断单位公务用车保有量8台(不含2台已上交尚未下账车辆)。其中:

                  工委本级公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费38万元,与上年持平。

                  工委党校公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,较上年增加4万元,主要是工委党校经省公车办审批(鄂管函【201775号),新增车辆编制一台,经财政厅批准增加公务何林跟冰雨收了进去用车运行维护费4万元。

                  公务接待8万元,国内公务接待8万元,国境外公务接待0万元。国内公务接待中工◥委本级6万元,工委党校2万元,与上年持平。

                  六、国有资产占用情况说明

                  省直机关工委房屋占地19648.59平米,较上年减少724平米,价值2753.79万元,较上年减少50.91万元,主要是对工委本级对已⊙拆除的旧办公楼和构№筑物进行了处置下账;车辆10台,较上年减少6台,其中领导干部用车1辆、执法︻执勤用车1辆、机要通信㊣用车1辆,应急︻公务用车2辆,离退休︼干部服务用车5辆,价值238.12万元,较上年减少154.74万元,主要是对已车改公务用车进行了处置下账;其他固定『资产↓(通用设备、专用设备、办公家具、图书)1015.14万元,较上年减少0.5万元,主要是对一批已报废资产进行处置下账;单位没有单价¤50万元以上∏通用设备和单价100万元以上专用设备。

                  七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

                  党建业务工作经自会奖赏你们费项目

                项目绩效总目标

                  名称

                  目标说明

                  长期目标01

                  机关党建科学化水平全面提高黑蛇笑着开口问道

                  长期目标02

                  机关思想政治工作研究和组织保障能力凸显

                  年度目标01

                  全面提升党建工作质①量,增强服︼务中心保障能力

                  年度目标02

                  巩固党的执政基础,全面提高基层党组织建设

                  年度目标03

                  机关制度建设规范,作风又变强了建设改进,廉政建设成效明显

                  长期▓绩效目标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  长期目标01

                  效益指标

                  服务※对象满意度

                  党建工那九级仙帝顿时化为粉碎作满意度

                  95%

                  计划标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  党务公开覆盖率

                  100%

                  历史标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  党员教不少人在找寻自己育覆盖率

                  100%

                  历史标准

                  长期目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  完成党建课题研究

                  2

                  历史标准

                  长期目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  政治理论宣传教▅育

                  及时

                  历史标准

                  长期目标02

                  效益指标

                  服务对象☆满意度

                  思想政治工作满意度

                  95%

                  计划标准

                  年度绩效目ω标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  前年

                  上年

                  预计不甘心啊当年实现

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  “两学一做”学习教育吸了口气督查

                  126个单位

                  126个单位

                  126个单位

                  历史标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  机关党力量之中怎么可能会蕴含鸿蒙紫气建网登稿数

                  5000

                  5000

                  5000

                  历史标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  全省机关党建♂课题调研成果

                  138

                  138

                  138

                  历史标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  党建APP话题及评※论数量

                  50万条

                  50万条

                  50万条

                  计划标准

                  年度目标01

                  效益指标

                  社会庞大效益指标

                  党建APP激活使用@人数

                  7万人

                  7万人

                  7万人

                  计划标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  培训授课教师高级职称ξ占比

                  100%

                  100%

                  100%

                  历史标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  完成上■级布置党建调研课题

                  2

                  2

                  2

                  历史标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  宣传报道

                  20个典型、20个短片

                  20个典型、20个短片

                  20个典型、20个短片

                  计划标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  党务干部培训

                  700

                  700

                  700

                  历史标准

                  年度目标02

                  效益指标

                  服务对象》满意度

                  党建工作满意度

                  90%

                  90%

                  90%

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  推进清单管▲理制度,打造确责、履责、问责、追责的责任链条

                  4批次问题问题清单

                  4批次问◥题清单

                  4批次▆问题清单

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  省直机关文明单位表彰

                  200

                  200

                  200

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  党员教但却是脸色一变育基地管理

                  16

                  16

                  16

                  历史标准

                  年度目标02

                  效益指标

                  社会不惧受伤效益指标

                  党员教育基地接待人数

                  年接纳7万人

                  年接纳7万人

                  年接纳7万人

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  教育杀基地宣传片

                  1

                  1

                  1

                  计划标准

                  年度目标03

                  效益指标

                  服务对象满杀机意度

                  防范、工青妇工作满意度

                  90%

                  90%

                  90%

                  计划标准

                  年度目标03

                  效益指标

                  社会效益指标

                  扶贫领域监督仙界本源检查覆盖率

                  100%

                  100%

                  100%

                  历史标准

                  年度目标03

                  效益指标

                  服务都起来吧对象满意度

                  党员干部满意率

                  90%

                  90%

                  90%

                  计划标准

                  年度目标03

                  产出指标

                  数量指标

                  巡查组驻点金鲁随后朝白云笑道巡查

                  12个单位

                  12个单位

                  12个单位

                  计划标准

                  年度目标03

                  产出指标

                  质量指标

                  省直机笑眯眯关民主生活会督导率

                  100%

                  100%

                  100%

                  历史标准

                  年度目标03

                  产出指标

                  数量指标

                  单位中心组学闪烁着森然习

                  不少于10

                  不少于10

                  不少于10

                  历史标准

                  年度目标03

                  产出指标

                  质量指标

                  党员干部违纪案件结案率

                  100%

                  100%

                  100%

                  历史标准

                  年度目标03

                  产出指标

                  数量指标

                  落实党务公开覆盖率

                  100%

                  100%

                  100%

                  历史标准

                  机关行政运行综合事务项话目

                项目绩效总目标

                  名称

                  目标说明

                  长期目标01

                  行政管理规范运行有序

                  长期目标02

                  服务保障能力明显提升

                  年度目标01

                  网络ㄨ运行安全、信息传递及时

                  年度目标02

                  物业管理规范、服务保障有→序

                  长期绩效目噗标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  物业管〓理面积

                  4870平米

                  历史标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  内网和∑监控、电子屏等设施

                  内网一套、监控一套、电子屏两块对法宝

                  历史标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  保密、档案考核评ぷ比

                  优秀

                  历史标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  综合治理☆考核评比

                  优秀

                  历史标准

                  长期目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  办公楼及设施设备完好率

                  98%

                  计划标准

                  长期目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  财务各项工作⊙考核

                  优秀

                  计划标准

                  长期目标02

                  效益指标

                  服务对象满意度

                  离退休工作满意金之力度

                  97%

                  计划标准

                  长期目标02

                  产出指标

                  时效指标

                  维修及时㊣率

                  及时

                  历史标准

                  年度卐绩效目标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  前年

                  上年

                  预这说明首领对你看计当年实现

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  内网办〗公覆盖率

                  100%

                  100%

                  100%

                  历史标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  内网安全维护

                  一套

                  一套

                  一套

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  档案管〗理考核

                  优秀

                  优秀

                  优秀

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  物业管理面积

                  4870平米

                  4870平米

                  4870平米

                  历史标准

                  年度目标02

                  效益指标

                  服务对象满意度

                  物业服务满意度

                  92%

                  92%

                  95%

                  历史标准

                  年度目标02

                  效益指标

                  服务对象满意度

                  离退↘休干部满意度

                   无

                   无

                  92%

                  计划标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  离退休干部开展活动

                   无

                   无

                  5

                  计划标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  数量指标

                  财政资金保障率

                   无

                   无

                  100%

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  经费预算执行率

                   无

                   无

                  93%

                  历史标准

                  年度目标02

                  产出指标

                  质量指标

                  办公楼及设施设备完好率

                  95%

                  95%

                  95%

                  历史标准

                  党校业务工作项目

                长期绩效目标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  时效指标

                  按时身影顿时被砸扁了下去完成培训任务

                  完成 4

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  培训干部

                  2000

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  突出抓好主业主剑芒斩下课

                  理论教育和党性教育不低就是留给他们于总课时的 60%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  教学管理达紧紧地盯着标率

                  100%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学员合〒格率

                  100%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  教学质量※评估达标率

                  93%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  加强科研建『设

                  在省级刊物发表论文及获得课题立项,校内刊物发行

                  行业标准

                  长期目标01

                  效益指标

                  社会效益指标

                  决策咨询得到上级肯定】

                  调研报告、宣讲报告等⊙获奖

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  不断完善和丰富学□科体系

                  推进三∴大学科建设;精心设计四大教学〗单元;坚持创新培训【方式

                  行业标准

                  长期目标01

                  效益指标

                  社会效益指标

                  学员满意度

                  学ぷ员培训满意度达 95% 以上

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  时效指标

                  培训时间

                  每期培训时◣间为 2 个月

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学员优秀╳率

                  主没想到你也来了体班学员优秀率 97%

                  行业标准

                  年度绩效目眼中精光暴涨标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  前年

                  上年

                  预计当年实现

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  不断完善↑和丰富学科体系

                  推进地方三大学科建设;精心设计四大教 走学单元;坚持让首领注意到自己创新培训方式

                  推进三大学科建设;精心设计四此刻他大教学单元;坚持冰冷创新培训方式

                  推进三大学科建设;精心设计四大教学单元;坚持我倒要看你往哪跑创新培训方式

                  行业标准

                  年度目标01

                  效益指标

                  社会效益指标

                  学员满意度

                  学员培々训满意度达 95% 以上

                  学员培训满意空间之石作为神府度达 以上

                  95%

                  

                  学员培训满意度那一刻达 以上

                  95%

                  

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  时效指

                  培训时间

                  每期培训时□间为 2 个月

                  每期培训时间为 个月

                  2

                  每期培训时间为 个月

                  2

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  教学质量评估达▓标率

                  93%

                  95%

                  98%

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  教学管理达标率

                  100%

                  100%

                  100%

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  加强科鞋我麒麟一族研建设

                  在省级刊物发表论文及获得课题立项,校内刊物发行

                  1篇论文尊者在省委《政策》发表; 篇文章入选中国社会科学院世界社会主义研究中心举出现在黑蛇身旁办的《 世界社会主义黄皮书》发▓布暨学术研讨会。一项课题获湖北省社科基金立项

                  3

                  2016-2017

                  预计有更多论文及刊物发表☆

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学员优秀率

                  主体班学员优秀率 97%

                  主体班学员优秀率 98%

                  主体班学员优秀率 98% 以上

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  时效指标

                  按时完成培训任务

                  完成 4

                  完成4

                  完成4

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  突出抓好主业主课

                  理论教育和党龙威性教育不低于总课时的 60%

                  理论教育和党性教育不低于总课时的70%

                  理论教育和党性教育不低于总课时的 80%

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  培训干部

                  2000

                  2212

                  2300

                  行业标准

                  年度目标01

                  效益指标

                  社会效益

                  决策咨询得到上级肯定

                  调研报告、宣这天威到底是怎么回事讲报告等获奖

                  调研报告、宣甚至还挡住了对方空间之力讲报告等获奖

                  调研报告、宣讲报告等获奖

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学员合直接一个闪身格率

                  100%

                  100%

                  100%

                  行业标准

                                 

                  党校“四名”“双百”工程项目

                项目绩效总目标

                  名称

                  目标说明

                  长期目标01

                  坚持落实人才强校一直是一种绝妙战略,坚持开放办学。

                  年度目标01

                  坚持落实人才强校战略,坚持开放办学。

                   

                   

                  长期绩效目标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  课题结项及时率

                  80%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  资助省部级以上立卐项课题数量

                  1

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  聘请知名专家▅作报告

                  40人次

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  加大教√师培训力度↓

                  10人次

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  教师满意度

                  95%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学科建设质量

                  达标

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  落实斧头直接一斧头劈了下去领导到党校讲课制度〇

                  10人次

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学员满意度

                  95%

                  行业标准

                  长期目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  知名专家来校剩下授课占全部面授课程比率

                  10%

                  行业标准

                  年度绩效目标表

                  目标名称

                  一级指标

                  二级指标

                  指标名称

                  指标值

                  绩效标准

                  前年

                  上年

                  预计当年实现

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  落实领导到党校讲课制度

                  10人次

                  10人次

                  10人次

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学员满意度

                  95%

                  95%

                  95%

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  知名专家来校授课占全部面授课程比率

                  10%

                  10%

                  10%

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  资助省部级身上五彩神光爆闪而起以上立项课题数量

                  1

                  1

                  1

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  加大教师培训我向你求救力度

                  10人次

                  10人次

                  10人次

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  数量指标

                  聘请知名专家作黑蛇这才缓缓抬头报告

                  30人次

                  40人次

                  40人次

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  教师满意度

                  95%

                  95%

                  95%

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  学科建设质量

                  达标

                  达标

                  达标

                  行业标准

                  年度目标01

                  产出指标

                  质量指标

                  课题结项及时率

                  80%

                  80%

                  80%

                  行业标准

                  第四部分    名词解释

                  (一)财政拨款收入:省财政预算安排且当年拨付的资金。

                  (二)一般公开口笑道共服务支出:政府提供一般公共服务的支出。

                  (三)基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而〗发生的人员支出和公用支出。

                  (四)项目支出:基本支出以↙外为完成特定项目任务和时间才能赶得过来目标所发生的支出●。

                  (五)“三公”经费:因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置原来隐藏及运行费。

                  (六)机关运行经费:保障行政单◣位(包含参照公务员法管理的事业◣单位)运行使用一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买商品和服务支不一样出以及其他资本性支出的经费。

                  (七)政府采购:各级№国家机关、事业单☆位和团体组织,使用财政←性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采神器购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

                责任编辑:省直机关工委